Заявление на регистрацию кассового аппарата в налоговой

Содержание

Регистрация онлайн кассы в налоговой: пошаговая инструкция 2019

Заявление на регистрацию кассового аппарата в налоговой

Поправки, внесенные в Федеральный закон от 22.05.

2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», отразились не только на сроках приобретения и регистрации онлайн-касс организациями и индивидуальными предпринимателями, но и на самой процедуре постановки их на учет в налоговом органе. Контрольно-кассовая техника перед ее применением должна быть зарегистрирована в инспекции ФНС. Эта процедура не сложная, разберемся в ней подробнее.

Онлайн-кассы являются усовершенствованным вариантом прежней ККТ, имеющем фискальный накопитель и передающим данные в автоматическом режиме в налоговый орган. При выборе аппарата следует учитывать требования ИФНС, предъявляемые к кассовой технике, а также наличие модели в Государственном реестре.

Обязательным условием при использовании онлайн-кассы является наличие договора с оператором фискальных данных. Это требование законодательства – п.4 ст.7 Федерального закона от 03.07.

2016 № 290-ФЗ, которое является обязательным для всех организаций и ИП, приобретающих кассовую технику и регистрирующих ее в налоговом органе.

Все операторы содержатся в перечне, который находится на официальном сайте ФНС по адресу.

Процесс регистрации ККТ осуществляется одним из удобных способов:

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — звоните по телефону

Это быстро и бесплатно!

  • передачей заявления в инспекцию лично или через представителя, имеющего на это нотариальную доверенность;
  • направлением в налоговый орган почтовым отправлением с уведомлением, вложив опись;
  • заполнением электронной формы на официальном сайте ФНС.

Подготовительный этап регистрации онлайн-кассы в ФНС

Регистрация происходит на основании заявления, подаваемого в налоговый орган. Процесс сам занимает немного времени и усилий, но для его успеха необходимо соблюсти все предварительные этапы подготовки. Если пропустить один из них, поставить на учет ККТ окажется сложнее.

Подготовка включает в себя:

  1. Если организация или ИП пользуются старой ККТ, ее потребуется снять с учета. Работа с такой кассой после истечения крайнего срока влечет за собой принудительное снятие со стороны ФНС и наложение штрафа за неисполнение требований законодательства.
  2. Покупка новой или модернизация старой кассовой техники. Следует учитывать, что она должна входить в Реестр, как соответствующая требованиям налоговиков. При модернизации старой кассы нужно уточнять соответствие фискального накопителя этой модели аппарата и наличие его в Реестре.
  3. Необходимо заключить договор с ОФД из списка аккредитованных операторов. Произвести оплату за услуги можно после регистрации онлайн-кассы. Обслуживание по договору составит 3 тыс.рублей.
  4. Потребуется регистрация организации или ИП (если еще не имеется) на сайте ИФНС .
  5. Онлайн-кассу нужно подключить к компьютеру, через который будет осуществляться постановка на учет.
  6. Для отправки заявления потребуется наличие квалифицированной электронной подписи руководителя организации или индивидуального предпринимателя. Подпись необходимо интегрировать в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, согласно регламенту удостоверяющего центра. Возможно использовать ранее полученную КЭП, если она применяется для направления отчетов в ФНС и другие контролирующие органы.

Регистрация онлайн-кассы в налоговой по шагам

После покупки онлайн-кассы и заключения договора с ОФД необходимо поставить ее на учет в налоговую службу. Использование аппарата, не прошедшего регистрацию, недопустимо.

Зарегистрировать кассу в ФНС можно одним из способов:

  • через личный кабинет на сайте nalog.ru;
  • путем личной подачи заявления в налоговую инспекцию.

Форма документа утверждена приказом ФНС от 29.05.2017 № ММВ-7-20/484@ и порядок его заполнения зависит от формы подачи в налоговый орган.

Регистрация онлайн-кассы в личном кабинете ФНС: пошаговая инструкция

Пошагово процедуру можно описать в следующем порядке:

  1. Заполните заявление о регистрации ККТ.

Самым удобным вариантом является заполнение электронной формы в личном кабинете налогоплательщика. Нажимаем на кнопку «Зарегистрировать кассу»

Далее переходим пошагово в личный кабинет для ИП, выбирая нужную кнопку.

Подключаем КЭП к личному кабинету налоговой, для этого нажимаем «Войти с ключом электронной подписи» и следуйте инструкции с пункта 2.2.

После входа в личный кабинет налогоплательщика, выберите «Учет ККТ».

Откроется раздел, где в будущем будут добавляться все зарегистрированные кассы. В нашем случае он пуст. При нажатии на кнопку «Зарегистрировать ККТ» следует перейти в пункт заполнения вручную.

После этого откроется регистрационная форма, которую нужно последовательно заполнить, указываются сведения о заявителе:

  • адрес применения ККТ,
  • выберите модель ККТ,
  • наименование места установки.

Адрес места установки при заполнении выбирается из справочника ФИАС. Но в него занесены не все адреса. Предварительно рекомендуется проверить адрес вашей точки торговли. Если его не окажется в справочнике, могут возникнуть проблемы с регистрацией ККТ через онлайн-форму.

При отсутствии точного адреса торговой точки в справочнике ФИАС, необходимо обратиться в территориальную администрацию по месту нахождения объекта торговли с заявлением на внесения его в адресный список.

Поле «Контрольно-кассовая техника предназначена для работы исключительно в автономном режиме» необходимо отметить флажком в случае, когда торговая точка находится:

  • в населенном пункте с численностью проживающих менее 10 тыс. чел.;
  • на территории, которая отнесена региональными нормативными документами к перечню местностей, удаленных от сетей связи.

Если ваше направление в применении онлайн-кассы из перечисленных не подходит, то это поле флажком не отмечается.

Затем выбирается модель ККТ из предложенного списка и ее заводской номер.

На следующем шаге заводятся сведения о фискальном накопителе.

  1. Нажмите на кнопку «Подписать и отправить».

В разделе отправленных в ФНС документов можно отследить статус отправленного заявления. Дождитесь появления в поле Статус записи о присвоении регистрационного номера.

  1. Получите регистрационный номер кассы.

Регистрационная форма поступает на обработку и результатом ее является присвоение регистрационного номера ККТ в столбце РНМ. Его вы получите на следующий день после отправки заявления.

Направьте в налоговый орган отчет о регистрации (или фискализации) кассы.

Сразу после получения регистрационного номера требуется ввести в фискальный накопитель следующие данные для получения чек-отчета:

  • полученный от ФНС номер;
  • данные онлайн-кассы, самого фискального накопителя, а также иных сведений, необходимых для использования техники;
  • наименование организации, использующей в своей работе зарегистрированный ККТ.

Для правильности действий рекомендуется ознакомиться с инструкцией производителя, прилагаемой к конкретной модели кассы.

На формирование отчета отводится всего один день. Это значит, что направить его нужно не позднее следующего дня после получения регистрационного номера.

В личном кабинете (шаг 3) следует нажать на регистрационный номер и кнопку завершения регистрации в открывшемся окне.

После, должен распечататься чек-отчет о регистрации и открыться окно, где необходимо ввести все данные. Нажмите «Подписать и отправить».

Важно! Обратите внимание на текущую дату и время, указанные в форме должны в точности совпадать с чеком. Ошибки при вводе регистрационного номера или ИНН недопустимы.

Будьте внимательны, иначе рискуете повредить фискальный накопитель, который при ошибочных действиях становится недействительным и не подлежит дальнейшему использованию.

Важно! При невозможности самостоятельно распечатать чек-отчет необходимо связаться с технической поддержкой производителя кассы.

  1. Получите карточку регистрации кассового аппарата.

Завершающим этапом постановки кассы на учет является получение карточки регистрации, которая выдается налоговым органом в 10-дневный срок (учитываются только рабочие дни) после получения заявления.

Карточка регистрации появится в личном кабинете плательщика в таблице «Список направленных в налоговый орган документов» в столбце «Документ». Кликнув по иконке, откроется карточка, которую можно распечатать.

В ней имеется дата регистрации ККТ и электронная подпись сотрудника налоговой службы, которая равносильна личной.

Регистрация онлайн-кассы в налоговом органе считается завершенной. Остается осуществить подключение к оператору фискальных документов и тогда станет возможным работать с ККТ.

Как зарегистрировать кассу в ИФНС

  1. Вторым вариантом является заполнение бланка заявления по форме КНД-1110061.

    При этом следует соблюдать ряд условий:

  • заявление является формализованным документом и приложением к приказу ФНС № ММВ-7-20/484@;
  • заполнить его допустимо от руки или при помощи технических средств заглавными буквами;
  • при заполнении заявления на компьютере требуется использовать шрифт Courier New размером 16-18;
  • на каждую онлайн-кассу заполняется отдельное заявление;
  • каждый лист должен быть отпечатан на одной странице, недопустимо использование двусторонней печати документа;
  • исключается подача заявления, содержащего исправления;
  • при регистрации нового кассового аппарата в форме не указывается признак перерегистрации;
  • не заполняется поле ОГРН/ОГРНИП в случае обращения иностранной компании;
  • в заявлении не заполняются поля для внесения сведений о регистрации налоговым инспектором;
  • раздел 1 содержит сведения о кассовом аппарате и фискальном накопителе с указанием требуемых заводских номеров, а также адрес, по которому установлена ККТ;
  • раздел 2 уточняет сведения об использовании кассы, ставящейся на учет;
  • раздел 3 содержит информацию об операторе фискальных данных, с которым заключен договор по конкретной ККТ;
  • каждый лист содержит статистические коды организации или ИП (незаполненные клетки прочеркиваются знаком тире), а также дату заполнения заявления, подпись заявителя и ее расшифровку.

Заявление о регистрации контрольно-кассовой техники по форме КНД-1110061: скачать бланк в формате Excel и Word

Скачать образец заполнения бланка с пояснениями

  1. Бумажный вариант заполненного заявления на регистрацию ККТ можно принести в ИФНС лично или передать через представителя, действующего на основании доверенности, или направить по почте.
  2. На обработку заявления налоговому органу отводится один рабочий день, поэтому регистрационный номер вы сможете получить, лично явившись снова на следующие сутки. При отправке заявления по почте потребуется дождаться ответа, который будет направлен в адрес заявителя также почтовым отправлением.
  3. В завершение процесса налоговая инспекция выдает регистрационную карточку.

Отметим, что заявитель вправе получить бумажную карточку регистрации независимо от способа подачи документа. Для этого потребуется написать заявление в произвольном виде в орган ФНС. Она будет выдана в срок до 5 рабочих дней.

Если у организации имеется обособленное подразделение, где находится кассовая техника, подлежащая регистрации, то соблюдается тот же порядок. Отличие состоит лишь в заполнении заявления:

  • КПП следует указывать обособленного подразделения;
  • подписывается заявление руководителем конкретного подразделения.

Процедура регистрации онлайн-кассы довольно проста, требует немного времени, но большого внимания. Особенно при осуществлении ее через интернет. При соблюдении всех правил и требований касса будет успешно зарегистрирована.

Регистрация кассы в ОФД

Для передачи данных в налоговую онлайн необходимо пройти регистрацию кассы в ОФД.

Это завершающий шаг и достаточно простой. Для этого потребуется войти в личный кабинет ОФД, с которым заключен договор. На вкладке «Подключить ККТ» заполнить все поля регистрационной формы. Все данные имеются в распечатанном чеке.

Примечание. В последнем поле «Внутреннее наименование ККТ» заполните произвольное имя.

После нажатия кнопки «Сохранить», прийдет сообщение об успешной регистрации.

Частые ошибки

Рассмотрим самые популярные ошибки, которые происходят при регистрации ККТ:

  1. Регистрационные данные не совпадают с настройками кассы.

Проверьте указанные в настройках ККТ данные об организации и адрес, где касса будет использоваться. Различие данных является нарушением порядка применения ККТ.

  1. Введен неверный регистрационный номер.

Полученный из налоговой инспекции номер необходимо вводить максимально внимательно, иначе фискальный накопитель может выйти из строя.

Такая ошибка может произойти при смене оператора, но отражении этой информации только на сайте ФНС или в кассе. Порядок обязывает вносить изменения на сайте и в кассе.

  1. Нарушен срок внесения регистрационных данных в фискальный накопитель.

На это отводится всего один день после получения из органа ФНС. Нарушение срока является нарушением порядка использования ККТ.

: Ставим на учет фискальный регистратор в ФНС и ОФД онлайн

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — звоните по телефону

Это быстро и бесплатно!

Источник: https://ip-shnik.ru/organizacija/onlajn-kassa/registracija-onlajn-kassy-v-nalogovoj-poshagovaja-instrukcija/

Порядок и правила заполнения заявления на перерегистрацию ККТ — образец, бланк для скачивания, коды причин

Заявление на регистрацию кассового аппарата в налоговой

> Бухучет > Денежные средства > Наличные > Документы > Порядок и правила заполнения заявления на перерегистрацию ККТ — образец, бланк для скачивания, коды причин

10 февраля 2019      Документы

Перерегистрация кассовой техники осуществляется с соблюдением норм действующего законодательства.

Внедрение в предпринимательскую деятельность кассовых аппаратов нового поколения обязывает хозяйствующие субъекты приобретать подобные кассовые аппараты.

Вне зависимости от причин, по которым возникла необходимость перерегистрации ККТ и внесения поправок в уже имеющиеся данные в карточку регистрации, Приказ ФНС РФ №ММВ -7-20/484@ обязывает направить заявление в налоговую инспекцию.

Перерегистрация кассового аппарата может представляться в виде 3 разных процессов:

  • изменение сведений, содержащихся в текущей карточке регистрации ККТ;
  • перерегистрацию фискального накопителя по причине его замены;
  • снятие кассового аппарата с учета, а через некоторое время его последующая постановка на учет.

Первые две процедуры осуществляются в рамках одних и тех же юридических механизмов.

Процедура перерегистрации ККТ.

Куда и в какие сроки подавать?

Процедура внесения корректировок в журнал учета и карточку регистрации ККТ осуществляется в 2 этапа: составление и подача заявления в налоговую инспекцию.

Обратиться заявителю с бланком необходимо в срок не позднее 1 дня, следующего за днем, когда были осуществлены обозначенные изменения.

Бланк заявления можно найти на сайте налоговой или в любом подразделении инспекции и, заполнив его, передать инспектору.

Но наиболее быстрый и правильный способ заполнения заявления — его оформление через личный кабинет налогоплательщика, который формируется и направляется без личного посещения налоговой службы.

Какую форму использовать?

Заявление о перерегистрации ККТ заполняется по форме КНД 1110061. Основные требования по ее заполнению:

  • допускается внесение информации на компьютере и от руки;
  • исправления, помарки, зачеркивания недопустимы;
  • каждый раздел (лист) печатается отдельно, двухсторонняя печать не используется;
  • скреплять документ не надо;
  • дата указывается в цифровом формате через точку, к примеру, 15.01.2019;
  • нумерация страниц осуществляется слева направо;
  • для каждой единицы техники требуется отдельное заявление;
  • иностранные фирмы не заполняют поля «ОГРН» или «ОГРИП».

Как заполнить правильно?

Форма включает в себя 3 раздела и титульный лист. В верхней части каждой страницы юридическими лицами указываются КПП, ОГРН, ИНН, в двух свободных ячейках проставляются прочерки, частные предприниматели указывают ОГРНИП и ИНН.

Титульный лист заявления содержит информацию о причине составления данной формы. Если поводом ее заполнения послужила перерегистрация, то в соответствующей ячейке проставляется цифра 2.

Строкой ниже указывается кодовое обозначение 1 из 8 причин перерегистрации ККТ. Если поводов для внесения изменений несколько, то они все указываются в одном бланке, составлять отдельное заявление на каждую причину не требуется.

Далее прописывается полное наименование компании в соответствии с учредительной документацией.

Например, следует написать не «ОАО», а «Открытое акционерное общество», ФИО частного предпринимателя фиксируется полностью.

Если перерегистрация связана со сменой владельца ККТ, то указываются сведения о новом собственнике.

Первый лист подписывается руководителем предприятия или его представителем (по доверенности), проставляется дата ,печать, при необходимости, вписываются реквизиты доверенности.

В первом разделе в соответствующих ячейках обозначается информация о модели кассовой техники:

  • наименование;
  • заводской номер экземпляра;
  • наименование фискального накопителя;
  • заводской номер фискального накопителя;
  • фактический адрес установки кассовой техники (индекс, регион, район, населенный пункт, улица, номер дома и квартиры);
  • место установки кассовой техники ее использования.

В графе 070 проставляется значение «1» если кассовый аппарат не будет передавать сведения в электронном формате в налоговую службу при помощи оператора фискальных данных, значение «2» – все данные электронно передаются в налоговую инспекцию. Для г. Москва в данном поле всегда подразумевается проставление цифры 2.

При осуществлении выездной коммерческой деятельности обозначается место, где техника находится наибольшую часть времени.

Для ККТ, предназначенной для осуществления расчетов с контрагентами в сети «Интернет» (п.130 = 1), фиксируется адрес ее реального нахождения, к примеру, офиса интернет-магазина.

В случае, если ККТ применяется для деятельности таксомоторного и иного транспорта (п.140 = 1), то обозначается название и модель автомобиля (средства передвижения), его государственный регистрационный знак, иные случаи заполняются словом «курьер».

Во втором разделе проставляются сведения в качестве опроса, как будет использоваться кассовый аппарат.

В ячейках на вопросы о реализации при помощи ККТ лотерейных билетов, подакцизных товаров, приеме ставок, проведение азартных игр, осуществление деятельности банковского платежного агента проставляются ответы «да» или «нет».

Если применяемый предприятием режим предусматривает передачу данных, то в графах фиксируется ИНН и полное название оператора фискальных данных, заключившего договор на оказание услуг с предприятием.

Каждый лист заявления о перерегистрации ККТ должен быть подписан руководителем компании или его представителем, рядом ставится дата заявления.

Коды причин

Титульная страница заявления содержит цифровую кодировки 8 причин перерегистрации.

Их значения расшифровываются следующим образом:

  • 1 — смена местоположения ККТ;
  • 2 — изменение оператора фискальных данных;
  • 3 — корректировка данных о применении кассового аппарата в составе автоматического устройства для расчетов;
  • 4 — замена фискального накопителя;
  • 5 — переход в режим передачи фискальных данных через оператора;
  • 6 — переход в режим, не предусматривающий передачу сведений в ФНС;
  • 7 — смена пользователя ККТ или его персональных сведений;
  • 8 — иные причины.

Если перерегистрация онлайн кассы сопровождается заменой накопителя фискальных данных, то к бланку следует дополнительно приложить отчет об изменении параметров регистрации и о закрытии фискального накопителя.

В течение 5 дней со дня направления заявления на перерегистрацию специалистом налоговой службы формируется новая карточка регистрации кассового аппарата.

Дата формирования нового учетного бланка будет являться датой регистрации кассовой техники. После формирования карточка направляется заявителю, при наличии соответствующего заявления от владельца техники карточка может быть выдана и на бумаге.

Скачать образец заполнения

Какую форму использовать для подачи заявления на перерегистрацию ККТ и порядок ее заполнения, можно узнать из данного видео:

Выводы

Иногда специалист налогового органа вправе отказать в проведении перерегистрации.

Причиной для этого может послужить недостаточное количество поданных сведений для осуществления для проведения процедуры, отсутствие информации о модели кассового аппарата в реестре регистрации ККТ налоговой службы.

Источник: https://praktibuh.ru/buhuchet/denezhnye-sredstva/nalichnye/dok/zayavlenie-na-pereregistratsiyu-kkm.html

Регистрация кассы в налоговой в 2019 году

Заявление на регистрацию кассового аппарата в налоговой

В середине 2019 года завершается реформа расчетов с применением контрольно-кассовой техники. С наступлением июля использовать современные аппараты будут все представители бизнеса. Освобождение получат лишь отдельные категории налогоплательщиков, поименованные в ст. 2 закона 54-ФЗ от 22.05.03.

Постепенное введение онлайн-касс началось в 2017 году. В результате новые аппараты заменяют кассы старого образца.

Чтобы приступить к работе на оборудовании, необходимо его легализовать, то есть поставить на учёт у налоговиков.

Следуя пошаговой инструкции по регистрации ККМ в 2019 году, сделать это не так уж сложно.

Предварительно стоит разобраться, с какого момента ИП должны использовать кассу, есть ли категории деятельности, не попадающие под действие норм. Анализируя изменения в законе № 54-ФЗ о ККТ и письма ФНС, можно установить следующее:

  1. В 2018 году применение фискальной техники стало обязательным для большинства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перейти на современное оборудование следовало, если бизнесмены занимались розничной торговлей, в том числе, продавали их через интернет-магазин, владели рестораном, кафе, столовой. Правила потребовалось выполнять предпринимателям и компаниям, нанимавшим работников. В этот же период онлайн-кассы стали обязательными для вендинга.

    2. С июля 2019 года это войдёт в обязанности налогоплательщиков, находящихся на ПСН и ЕНВД, работающих в одиночку, и осуществляющих деятельность в сфере услуг.

    Розничные продавцы, общепит без работников также входят в эту категорию. Придется перейти на онлайн-кассы и плательщикам УСН, пользующимся отсрочкой по ст.

    7 закона 290-ФЗ.

    3. В официальных источниках можно найти перечень населённых пунктов, где бизнесмены вправе не пользоваться ККТ ввиду удалённости от больших городов, малого числа жителей и отсутствия доступа к интернету. Перечень таких территорий утверждают региональные власти.

    4. В ст. 2 упомянутого закона можно найти перечень работ и услуг, которые предприниматели могут осуществлять без печати чеков: ремонт обуви, сдача в аренду собственной недвижимости, услуги няни и сиделки, продажа газет, кваса, мороженного в киосках, изготовление ключей.

Штрафных санкций за неприменение ККМ смогут избежать также те бизнесмены, которые при принятии всех необходимых для этого мер не могут работать с кассой не по своей вине, например, из-за перебоев сети.

Выбираем кассовый аппарат

К выбору кассового оборудования стоит подойти со всей серьёзностью.

Если человек не разбирается в данной теме, что бывает чаще всего, его легко могут обмануть и предложить вместо нового аппарата кассу старого образца.

За это он при проверке получит штраф. Доверять лучше надёжным проверенным продавцам с хорошей репутацией.

Так, с 2019 года кассовый аппарат должен соответствовать следующим требованиям:

  • формирование фискальных документов по протоколам 1.0.5 или 1.1;
  • возможность вывода на чек актуальной ставки НДС в 20% (для плательщиков налога);
  • наличие специальных программ для продавцов табака, обуви и т. д.

Обязанность соблюдения правил маркировки возникает у разных участников расчетов в течение года.

Первыми с необходимостью замены программного обеспечения столкнутся торговцы сигаретами, папиросами, табачными изделиями. Им придется обновить кассы уже в марте.

В июле на современный формат перейдут магазины обуви, а в декабре – продавцы товаров, указанных в правительственном постановлении № 792-р от 28.04.18.

  • фискальный шифр;
  • регистрационный номер фискальной машины;
  • интернет-ссылки на сайт налог.ру и личный сайт продавца.

Также стоит ознакомиться с набором реквизитов, которыми отличается новый кассовый чек от старого, чтобы легко проверить технику на месте. Самые заметные отличительные реквизиты:

  • читаемый QR-код;
  • фискальный шифр;
  • регистрационный номер фискальной машины;
  • интернет-ссылки на сайт налог.ру и личный сайт продавца.

Полный перечень требований к чеку приведен в ст. 4.7 закона 54-ФЗ.

Самая важная особенность онлайн-кассы заключается в наличии фискального накопителя.

Раньше для хранения информации об операциях использовались ЭКЛЗ (электронные контрольные ленты защищённые), теперь эту функцию выполняет данное устройство, которое связано с оператором фискальных данных (ОФД), выполняющего роль посредника между налоговой службой и бизнесменом. Некоторые модели поддаются модернизации: чтобы сделать из старой кассы подходящий аппарат для работы по новым правилам, нужно лишь поменять ЭКЛЗ на фискальный накопитель.

Внимание! Разрешённые марки и модели кассового оборудования утверждены ФНС. Эти данные представлены в виде реестра, и находятся в свободном доступе на сайте налоговой.

Перечень ежегодно обновляется, поэтому нужно использовать только актуальную информацию с сайта ведомства. Кроме того, необходимо подбирать накопитель с соответствующим сроком эксплуатации.

Производители предлагают устройства с периодом действия в 13, 15 и 36 месяцев. Выбор зависит от специфики деятельности и применяемого налогового режима.

Приобрести можно как новое кассовое оборудование, так и бывшее в употреблении. Здесь нет законодательных ограничений.

Единственное, на что следует обратить внимание при покупке б/у аппарата, это отметка о снятии ККТ с налогового учёта от прежнего владельца.

В этом случае надёжнее всего покупать технику не с рук, а через специализированный центр технического обслуживания, представляющий крупных поставщиков. Там дают необходимые гарантии в исправности и легальности приобретаемого оборудования.

Специфика деятельности бизнесмена также учитывается при выборе кассовых приборов.

Кому-то подойдут автономные переносные аппараты, которые удобно использовать при дистанционной торговле, например, через курьеров, для других больше подойдут кассовые модули, подключенные к центральной кассовой системе, например, для супермаркетов с несколькими кассирами.

Заключаем договор с центром технического обслуживания

Как только бизнесмен определился с выбором кассового оборудования, убедился в его исправности и легальности, необходимо обеспечить для него периодические проверки и текущий ремонт.

Для этого заключается, как правило, на год, договор о сервисном обслуживании. Раньше это условие было обязательным.

Соглашение следовало оформить перед походом в налоговую, иначе на регистрационный учёт оборудование не ставили. Сейчас договор с техническим центром заключается в добровольном порядке.

Совершенствование устройств сделало необходимым не помощь мастеров, а услуги программирования. В 2019 году актуальными вопросами остаются настройка системы, обновления и устранение сбоев.

Центры техобслуживания (ЦТО) обычно находятся в самих точках продаж кассовых аппаратов, поэтому договор с ними можно заключить, не выходя из магазина.

Способы регистрации

Важнейший этап после покупки ККМ – прохождение регистрации в налоговом органе, без неё работать на приборе незаконно.

В соответствии с порядком постановки на налоговый учёт кассового оборудования, с недавнего времени регистрационные действия нельзя совершать с техникой, которая не соответствует новым требованиям онлайн-касс. Аппараты старого образца уже нигде не принимают.

Важно! В налоговых органах не взимают плату за совершение регистрационных действий с ККТ.

Поставить на учет ККМ самостоятельно не составит больших усилий, тем более сейчас, когда это можно сделать дистанционно.

Раньше процедура требовала не только личного присутствия предпринимателя или его представителя с доверенностью на регистрацию, но и доставки самой фискальной техники для осмотра.

После проверки исправности аппарата, его настроек и пломбы «Сервисного обслуживания» налоговые инспекторы должны были запустить фискализацию новой кассы, то есть загрузить в память нужную информацию.

Результатом этих действий становилась выдача карточки регистрации ККМ и составление акта КМ №1, означающим обнуление показателей. Теперь все эти действия можно совершить онлайн через личный кабинет ККТ.

Алгоритм включает следующие этапы:

  1. Покупка кассы или модернизация старого устройства. Во втором случае аппарат придется предварительно снять с регистрационного учета.
  2. Заключение договора с оператором фискальных данных. Актуальный перечень обслуживающих компаний опубликован на сайте ФНС РФ. Соглашение можно заключить через интернет с использованием квалифицированной цифровой подписи.
  3. Направление заявления в налоговую службу. Сделать это можно в личном кабинете на сайте ФНС РФ. В этом случае также потребуется цифровая подпись. Предварительно на портале нужно пройти регистрацию.
  4. Получение кода и формирование фискального чека. После подачи заявления инспекция присваивает кассе регистрационный номер. Его необходимо ввести в фискальную память оборудования. Сделать это нужно в течение 1 рабочего дня. Подтверждением становится чек с фискальным признаком.
  5. Постановка ККТ на учет. Завершающим этапом становится выдача регистрационной карточки аппарата. Впоследствии владельцу необходимо будет уведомлять налоговую службу обо всех сбоях, замене накопителя и прочих изменениях. Процедуры полностью перенесены в электронный формат и не требуют личного визита в инспекцию.

Внимание! Перед постановкой кассовой техники на регистрационный учёт, нужно решить некоторые технические вопросы: обеспечить торговую точку доступом к интернету, установить связь с ОФД, чтобы оператор бесперебойно обслуживал передачу данных от пользователя в ИФНС.

Следуя пошаговой инструкции, поставить кассу на учет в 2019 году можно за 1–2 дня. Закон отводит инспекторам на регистрацию не более 5 рабочих суток.

Все данные о кассовом оборудовании содержатся в карточке. С переходом к онлайн-формату существенно упростился контроль обращения ККТ.

Вся информация хранится в цифровом виде. Документы на бумажных носителях ушли в прошлое.

Такой подход сокращает вероятность утраты и снимает необходимость оформления дубликатов карточек.

Какая налоговая

Налоговые органы стремятся усовершенствовать взаимодействие с налогоплательщиками, сделать доступнее способы обращения в ведомство.

Если раньше для постановки на учёт фискальной техники индивидуальные предприниматели должны были обращаться в инспекцию, расположенную по месту своей прописки, то теперь порядок упростился. В соответствии с п. 1 ст. 4.

2 закона № 54-ФЗ, регистрационные действия можно совершать в любом подразделении ФНС. Также значительно упрощает процедуру использование личного кабинета ККТ на сайте налог.ру.

Документы для регистрации

Большинство заявлений, подаваемых в налоговые органы, имеют установленный законом образец, процедура регистрации ККМ не исключение.

Скачать образец заявления формы КНД 1110061 можно на официальном сайте налогового ведомства. В личном кабинете форму заполняют с использованием специального сервиса.

Обращение удостоверяют цифровой подписью, иных документов не требуется. Порядок установлен ст. 4.2 закона 54-ФЗ.

Внимание! Если предприниматель заменил в своём старом аппарате ЭКЛЗ на фискальный накопитель и установил новое программное обеспечение, перерегистрацию в налоговой инспекции нужно пройти и в этом случае. Сначала нужно снять с учёта старое оборудование, потом зарегистрировать модернизированную кассу, как новый аппарат. Для этой процедуры в перечень документов добавляется карточка регистрации ККТ.

Штрафы

Нарушения кассовой дисциплины и раньше были самыми частыми правонарушениями, которые допускают хозяйствующие субъекты при расчётах с наличностью.

В ближайшем будущем ожидается ещё большее количество штрафов, так как уже со второй половины 2019 года все участники перейдут на онлайн-оборудование. Старые образцы нельзя будет использовать в работе.

А как показывает практика, многие надеются на «авось пронесёт», и не спешат устанавливать новые онлайн-кассы, хотя время остаётся всё меньше.

В первое время поголовного запуска онлайн-касс налоговые органы ещё шли нарушителям навстречу, ограничиваясь вместо штрафа устным предупреждением.

Однако повторные нарушения в области кассовой дисциплины или бездействие предпринимателя, отказывающегося без причины использовать фискальную технику нового образца, грозят реальной административной ответственностью.

Нарушения порядка применения ККТ и размеры штрафов описаны в ст. 14.5 КоАП. Наиболее часто бизнесмены допускают следующие оплошности:

  1. Отсутствие фискальной техники в торговой точке – минимально 10 тысяч рублей, штраф составляет от четверти до половины одной операции принятия наличности, минуя кассу.
  2. Совершение предыдущего нарушения второй раз при совокупности расчётов более 1 млн рублей грозит заморозкой деятельности на 3 месяца.
  3. Использование ККМ без регистрации или прибора, не соответствующего новым стандартам, так называемой левой кассы, в первый раз наказывается предупреждением, в последующие разы сумма штрафа варьирует от 1,5 до 3 тысяч рублей.
  4. Те же штрафные санкции предусмотрены за нарушения сроков отправки отчёта о регистрации ККТ.
  5. За невыдачу кассового чека или БСО в любой форме (на термобумаге или в электронном виде) наказывают на 2 тысячи рублей.

Внимание! Другие участники контрольно-кассовой дисциплины тоже могут быть наказаны за нарушения, допущенные при плановой проверке аппаратов.

ЦТО несут ответственность за качество сервисного обслуживания, в случае установки пломбы на неисправный аппарат, им грозят серьёзные суммы штрафов.

Особенно сильно могут наказать операторов фискальных данных за несвоевременность выполнения своих обязанностей. Штрафы для них могут исчисляться суммами от полумиллиона до миллиона рублей.

Таким образом, большинству бизнесменов придется в ближайшее время освоить онлайн-кассы, таковы требования закона. Использовать их можно только после постановки на регистрационный учёт в налоговой инспекции.

 Заявление КНД 1110021

Источник: https://newfranchise.ru/baza_znaniy/registratsiya-kassy-v-nalogovoj-v-2018-godu

Заявление о снятии ККМ с учёта. Бланк и образец 2019 года

Заявление на регистрацию кассового аппарата в налоговой

Многие предприятия и организации, использующие в своей деятельности контрольно-кассовую технику, рано или поздно сталкиваются с необходимостью снятия ее с учета в налоговой службе. Вызвано это бывает разными причинами: закрытием или ликвидацией компании, устареванием модели, неисправимой поломкой, продажей и т.д.

ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк заявления о снятии ККМ с учета .xlsСкачать образец заполнения заявления о снятии ККМ с учета .xls

Сама процедура по снятию кассы с учета довольно сложна и многоступенчата. И один из ее основных этапов – написание и подача в налоговую инспекцию соответствующего заявления.

Зачем снимать кассу с учета

Снятие кассы с регистрации в налоговой инспекции – не праздная операция, от которой можно отказаться.

Это очень важный процесс, в ходе которого налоговые специалисты проверяют, как соотносится информация, внесенная в кассовый журнал с данными фискальной памяти.

Кроме того, только так происходит деактивация аппарата и передача сведения ЭКЛЗ на хранение законным способом.

Документы, которые потребуются для заполнения заявления

Есть строго определенный перечень документов, без наличия которых снять ККМ с учета будет крайне затруднительно. К ним относятся:

  • личный документ заявителя (паспорт),
  • коды статистики (можно найти в учредительных документах организации),
  • паспорт ЭКЛЗ и ККМ,
  • договор с сервисным центром, обслуживавшим кассу,
  • договор аренды помещения, в котором установлена касса.

Кроме того, пригодится и сам кассовый аппарат.

Основные правила составления заявления о снятии ККМ с учета

Вначале следует сказать о том, что для регистрации и снятия ККМ с налогового учета используется одна и та же форма документа. Бланк ее унифицирован и утвержден законодательно. Он содержит в себе несколько страниц, в которые вносится самая подробная информация о кассовом аппарате.

Сведения в заявление нужно вносить заглавными печатными буквами, разборчиво, с приведением необходимых ссылок на документы ККМ и прочие сопровождающие бумаги Все страницы заявления обязательно должны быть подписаны владельцем кассы.

После того, как документ будет оформлен надлежащим образом и налоговый специалист проверит его, он поставит отметку о принятии. С этого дня заявление уйдет на рассмотрение, которое происходит также в строго установленном законом порядке.

Заявление необходимо подавать в ту налоговую инспекцию, где кассовый аппарат и ставился на регистрацию.

Заполнение титульной страницы

  • Сначала в бланк вносятся сведения об организации-владельце кассы: ее ИНН, КПП и цифрой отмечается количество страниц в подаваемом заявлении.
  • После этого указывается код налогового органа (можно узнать по телефону в территориальной налоговой инспекции) и вид документа: в нашем случае в первое окошечко ставится цифра 3, а в остальные двойки (подробные пояснения о том, как заполнить эти ячейки стоят отдельным абзацем чуть ниже).
  • Затем нужно вписать полное наименование компании, которой принадлежит ККМ (с указанием ее организационно–правового статуса), вид деятельности по ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности – можно найти в учредительных документах или выписке из ЕГРЮЛ).
  • Теперь в одиночной ячейке цифрой указывается код заявителя (организация, ее обособленное подразделение или ИП) и далее – рабочий или личный номер телефона (на случай, если у налоговых специалистов возникнут какие-либо вопросы к владельцу ККМ).

Ниже нужно отметить количество страниц в документе.

Вторая часть этой страницы делится на два раздела. Левый заполняется лично владельцем кассы или его представителем. Если заявление подается лично, то в соответствующее окно нужно поставить цифру «1», если нет, то цифру «2».

Затем указывается фамилия, имя, отчество лица, заполняющего документ, а также ставится дата заполнения.

Если заявление оформляет представитель владельца, ниже нужно указать название и номер документа, на основании которого он действует (как правило, это доверенность).

Правую часть заявления трогать не нужно – всю необходимую информацию сюда впишет специалист налоговой службы.

В самом низу страницу находятся две строки, в которые следует внести регистрационный номер ККТ и ЭКЛЗ и дату их постановки на учет. Эти сведения можно найти в карточке регистрации.

Заполнение раздела 1 заявления о снятии ККМ с учёта

На этой странице указываются все необходимые сведения о контрольно-кассовой технике, подлежащей снятию с учета. В частности в нужных строках здесь надо вписать ее название, год выпуска, присвоенный заводом-изготовителем и номер версии. Всю эту информацию можно найти как в паспорте кассы, так и на ней самой.

Также в паспорте кассовой машины находятся учетный и серийный номер идентификации (на стр. «Сведения о приемке и упаковке»).

Правда, не все кассы имеют эти данные, и если налоговый специалист требует заполнения этих ячеек, придется идентификационный номер докупить.

Строку 060 заполнять не надо, т.к. не существует законодательно утвержденного образца паспорта кассовой техники.

Сведения для ячеек под номером 070 можно взять из паспорта ЭКЛЗ.

Здесь нужно отметить то, что цифр в номере больше чем количество клеток в стандартной форме заявления, так что следует просто пропустить первую цифру, а все остальные вносить по порядку. Номер регистрации ЭКЛЗ (электронной контрольной ленты защищённной) находится в паспорте кассы (доп. лист).

В строку под номером 090 ставится цифра «2» (если касса не используется в платежном терминале (ПТ), что вообще, как показывает практика, является редкостью). Точно так же заполняются строки под номерами 100-120 (при установке кассы в ПТ).

Наименование и ИНН компании, обслуживающей ККМ можно найти из договора с ней, как и все остальные сведения, вносимые в строки под номерами от 130 до 150.

Сам кассовый аппарат может дать информацию об учетном и индивидуальном номере марки пломбы, а также о номере и годе выпуска СВК СО и СВК ГР за последний год (они наклеены в виде голограмм, СО расшифровывается как «сервисное обслуживание», ГР – как «государственный реестр»).

Заполнение раздела 2 заявления о снятии ККМ с учёта

В последнюю страницу документа вносятся сведения о том, где именно была установлена касса, наименование места установки (офис, магазин, торговый отдел, палатка и т.п.

), данные об арендном договоре. Если помещение или здание, в котором находится касса в собственности заявления, то, соответственно, строки об аренде нужно оставить пустыми.

Источник: https://assistentus.ru/forma/zayavlenie-o-snyatii-kkm-s-ucheta/

Заявление о регистрации ККТ в ФНС, новая форма КНД 1110061

Заявление на регистрацию кассового аппарата в налоговой

Заявление о регистрации ККТ претерпела небольшие изменения. Ранее для регистрации контрольно-кассовой техники необходимо было заполнить форму КНД 1110021.

После вступления в действие Приказа ФНС России № ММВ-7-20/484@ от 29.05.2017 г. утверждена новая форма бланка заявления о регистрации ККТ, которая имеет форму КНД 1110061.

Также в данном приказе, утверждена, форма о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета использую при этом форму КНД 1110062.

Данную форму можно скачать ниже по тексту.

Бланк заявления формы 1110061 подается в налоговую инспекцию, только при регистрации или перерегистрации ККТ.

Приказом ФНС России утверждена не только форма, но и требования, и порядок заполнения нового бланка заявления о регистрации или перерегистрации контрольно-кассовой техники.

Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам:

Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте. Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать!

Требования к заполнению документа

Требования по заполнению заявления по новой форме, следующие:

  • Заполняется форма от руки или на компьютере, тот и другой вариант будет верным для подачи;
  • При заполнении от руки используйте только черные, синие или фиолетовые чернила;
  • Не допускаются исправления, зачеркивания, использование корректирующей жидкостью или лентой;
  • Каждый лист заявления распечатывается на отдельном листе, двухсторонняя печать категорически запрещена;
  • Скреплять заявление не разрешается;
  • Дату указываем в числовом выражении через точку: пример заполнения — «20.11.2017»;
  • Нумерация страницы слева направо: 001, 002, 003 и т.д.;
  • Для регистрации каждой контрольно-кассовой техники обязательно отдельное заявление;
  • На каждой станице в верхней части заявления Российские компании указывают ОГРН/ОГРНИП и как на большинстве бланков установленной формы ИНН и КПП. Иностранные компании ОГРН или ОГРНИП не заполняют.

Для снятия с регистрационного учета контрольно-кассовой техники в налоговой инспекции, следует заполнить заявление, которое можно скачать здесь…

Из чего состоит заявление

Заявление о регистрации ККТ состоит из следующих разделов:

  • Титульный лист заявления состоит из 2 страниц;
  • Раздел №1: включает сведения о ККТ для регистрации или перерегистрации в налоговом органе и имеет 2 страницы;
  • Раздел№2: отражает информацию, в каком направлении будет использовано ККТ, данный раздел располагается на 2 страницах;
  • Раздел №3: отражает сведения об операторе фискальных данных.

Образец заполнения по форме 1110061

На каждой странице заявления дублируется ОГРН/ОГРНИП, ИНН, КПП и нумерация станицы.

Заполнять заявление о регистрации ККТ или перерегистрации следует с титульного листа:

  • Вид документа – ставим ту цифру, которая требуется. «1» — регистрация ККТ и «2» перерегистрация ККТ;
  • При выбранной цифре «2» следует указать код причины перерегистрации. Коды причин читайте далее по тексту;
  • Полное название организации или ФИО индивидуального предпринимателя;
  • Количество страниц заполненного заявления;
  • Если ставится цифра «1», подтверждение предоставленной информации от руководителя организации или ИП, прописывается ФИО, подпись, дата;
  • Если данное заявление подается от лица представителя, ставим цифру «2» и заполняем вторую страницу титульного листа.
  • Остальную информацию на данном листе заполняет специалист, а именно регистрационный номер ККТ, дату регистрации по факту присвоения номера, ФИО оператора и подпись. При перерегистрации контрольно-кассовой техники, сведения о регистрации ККТ не заполняется.

Заполнение раздела №1 заполняем следующим образом:

  • Код 010 – записываем наименование модель ККТ;
  • 020 – указываем заводской номер экз. модели ККТ;
  • 030 – наименование полное или кратное фискального накопителя;
  • 040 — заводской номер модели фискального накопителя;
  • 050 – адрес установления кассового аппарата: индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры или помещения:
  • 060 – место установки кассового аппарата и его применение;
  • 070 – проставляем необходимую цифру. Если «1» кассовый аппарат будет работать в режиме, не предусматривающих обязательную передачу данных в электронном виде в налоговую, через оператора ФД (фискальных данных). Цифра «2» — предусматривает передачу данных в эл. виде в налоговую.

Раздел №2 предусматривает заполнение сведений, при помощи опроса, в каком направлении будет использоваться ККТ, проставляете ответы да «1», нет «2».

Раздел №3 новой формы заявления о регистрации ККТ, КНД 1110061, не заполняется, если в первом разделе по коду 070 проставлена цифра «1». В других случаях в кодах строки 160 и 170 указывается полное наименование оператора фискальных данных и его ИНН.

Каждая станица заявления о регистрации или перерегистрации контрольно-кассовой техники должна быть подписана и проставлена дата.

Коды причины перерегистрации ККТ

Для перерегистрации контрольно-кассовой техники, следует указать в обязательном порядке код причины:

«1» — изменение адреса и места установки аппарата;

«2» — сменился оператор фискальных данных;

«3» — изменились сведения о применении ККТ в составе автоматического устройства для расчетов;

«4» — замена фискального накопителя;

«5» — переход с режима, не предусматривающих передачу фискальных документов в эл. виде в налоговую, через оператора фискальных данных, в режим предусматривающих передачу;

«6» — переход из режима, предусматривающих передачу фискальных документов в эл. виде в ФНС, через оператора ФД, в режим не предусматривающих передачу;

«7» — изменился пользователь или его данные (ФИО);

«8» — указываете другую причину.

Скачать бланк новой формы:

Бланк заявления для регистрации или перерегистрации ККТ в 2017, 2018 году по форме 1110061 — скачать в формате Excel

Бланк заявления — скачать в формате Word

Форма заявления — скачать в формате Pdf

У Вас накопилось много вопросов? Не знаете как их разрешить?

На сайте не нашли ответа на свой вопрос?

Задавайте их опытным юристам, ответ будет отправлен в течении 10 минут.

Консультация юриста совершенно бесплатна!

Помощь административного, семейного, жилищного, гражданского и уголовного права!

Хотите получить консультацию по телефону, звоните прямо сейчас:

 

Источник: http://ourdocs.ru/zayavlenie-o-registracii-kkt-v-fns-novaya-forma-knd-1110061/

Понравилась статья? Поделить с друзьями: